Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací – vzory písemností (včetně nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí)
Vzdělávací agentura má udělenu akreditaci MŠMT, MV ČR

18.6.2026

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 18.6.2026 / 9:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1890 Kč Var. symbol: 131

Objednat

Popis webináře

Výklad bude zohledňovat požadavky zákona č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, který s účinností od 1. 1. 2027 nahradí zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku.

Kontrolní legislativa klade velké nároky jak na ředitele organizací, tak i na zaměstnance, kteří se spolu s nimi podílejí na schvalování příjmů a zejména výdajů. Během webináře si vysvětlíme, jaká je úloha ředitele organizace v oblasti vnitřní kontroly, jaký je význam vnitřních směrnic a čím by se vnitřní kontrola měla zabývat. Ředitel má povinnost zajistit, „aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam“. V praxi se ale bohužel často setkáváme s tím, že tyto záznamy jsou neprůkazné, nevěrohodné a neúplné. Proto bude konkrétní podobě záznamů o provedené vnitřní kontrole věnována podstatná část webináře. Posluchači se dozví, co to znamená schvalovat budoucí výdaje souhrnně („limitovaným příslibem“) a v čem spočívá individuální schvalování, ale například také, jaké náležitosti má mít inventurní soupis. Vše bude vysvětleno na konkrétních vzorech písemností, které plní roli záznamů o provedené kontrole. Všechny probírané vzory budou nejen podrobně komentovány, ale účastníci webináře je obdrží spolu s dalšími materiály, aby je mohli ve své praxi po případné úpravě používat.

OBSAH

  1. Právní úprava

nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, inventarizační vyhláška

  1. Směrnice o provádění vnitřní kontroly
  2. Obecné náležitosti směrnic
  3. Náplň směrnice o provádění vnitřní kontroly
  4. Analýza rizik

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

  1. Schvalování budoucích příjmů a výdajů
  2. Souhrnné a individuální schvalování příjmových a výdajových operací, pověření pro výkon funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního
  3. Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, záznam o zjištěných rozdílech ve stavu majetku, inventurní soupis
  4. Roční zpráva o řízení a kontrole veřejných financí (kdo ji podává a kdo nikoliv, podávání informací o tzv. závažných zjištěních).

Účastníci webináře obdrží písemný materiál a další navazující materiály.

Vaše dotazy můžete zaslat před konáním webináře na email: petr-sikora@centrum.cz.

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

  • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
  • soubor pracovního materiálu

 

Během, případně po skončení webináře:

  • fakturu, osvědčení

 

Objednávka webináře

Partneři