Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací, schvalování výdajů
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162

21.2.2019

Typ:Školství · Město:Plzeň

Termín: 21.2.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň,Vejprnická 56 Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 609

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

OBSAH SEMINÁŘE:

Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

  • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
  • neschválený zákon o řízení a kontrole veřejných finance
  • stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti
  • ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)
  • transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice

Předběžná řídící kontrola

  • schvalování výdajů příspěvkové organizace
  • limitovaný příslib, individuální příslib
  • možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly
  • základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

Průběžná a následná řídící kontrola

  • plán kontrolní činnosti
  • záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
  • kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací

Vyhodnocování rizik

  • soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě,
  • metodika MF ČR)
  • zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry
  • pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik

Hospodárnost, efektivnost a účelnost

  • základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
  • souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
  • důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje

Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

  • chyby v průběhu schvalování budoucích výdajů
  • nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
  • chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
  • neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
  • realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
  • nesprávné stanovení limitovaného příslibu
  • nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
  • účetní chyby
  • chyby při čerpání dotací

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.

Účastníci semináře obdrží písemný materiál, vzorovou směrnici o provádění vnitřní kontroly a další materiály na CD.

Dotazy lze zasílat předem na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

Partneři