Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace – schvalování výdajů
Číslo akreditace MŠMT 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-373/2019, AK/VE-233/2019

15.6.2021

Typ:Školství · Město:Zlín

Termín: 15.6.2021 / 09:00-14:00 Místo: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Broučkova 372, Zlín Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 212

Objednat

Popis semináře

Seminář Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace bude primárně zaměřen na proces provádění vnitřní kontroly včetně naplňování povinností ředitelů v této oblasti. Během semináře se sice také probereme ty nejdůležitějším písemnosti související s vnitřní kontrolou (limitovaný a individuální příslib, pověření k provádění předběžné řídící kontroly). Velkou pozornost budeme věnovat schvalování výdajů školských příspěvkových operací a problémům s tím spojeným. Je totiž nezbytné, aby byl každý veřejný výdaj průkazně doložen a také v souladu s platnou legislativou schválen.

V rámci výkladu o průběžné a následné kontrole si zdůrazníme význam inventarizace a také se zaměříme na časté chyby při jejím provádění. S pomocí vzorové směrnice o vnitřní kontrole si také vysvětlíme způsob, jak by se školská příspěvková organizace mohla vypořádat s definováním kritérií pro hospodárnost, účelnost a efektivnost.

Obsah semináře bude vycházet také ze zaslaných dotazů a samozřejmě zohlední aktuální stav kontrolní legislativy.

 

OBSAH

  1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
  • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
  • stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní audit)
  • transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice
  1. Předběžná řídící kontrola
  • schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
  • limitovaný příslib, individuální příslib
  • možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly
  1. Průběžná a následná řídící kontrola
  • plán kontrolní činnosti
  • záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
  • kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací
  1. Vyhodnocování rizik
  • soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)
  • zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik
  1. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
  • základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
  • souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
  • důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje
  1. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
  • chyby v průběhu schvalování budoucích operací
  • nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
  • chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
  • neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
  • realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
  • nesprávné stanovení limitovaného příslibu
  • nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
  • účetní chyby
  • chyby při čerpání dotací

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál, vzorovou směrnici o provádění vnitřní kontroly a vzory písemností na CD. Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email:

petr-sikora@centrum.cz

Účastníkům nabízíme zcela novou publikaci VNITŘNÍ KONTROLA VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 9/2020, 152 stran, CD-R s přílohami, cena 285 Kč).

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři