16.2.2021
K semináři se již nelze přihlásit!
Popis semináře
Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:
- odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM
- soubor pracovního materiálu
- fakturu.
Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.
Webinář Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace bude primárně zaměřen na proces provádění vnitřní kontroly včetně naplňování povinností ředitelů v této oblasti. Během webináře se sice také probereme ty nejdůležitějším písemnosti související s vnitřní kontrolou (limitovaný a individuální příslib, pověření k provádění předběžné řídící kontroly). Velkou pozornost budeme věnovat schvalování výdajů školských příspěvkových operací a problémům s tím spojeným. Je totiž nezbytné, aby byl každý veřejný výdaj průkazně doložen a také v souladu s platnou legislativou schválen.
V rámci výkladu o průběžné a následné kontrole si zdůrazníme význam inventarizace a také se zaměříme na časté chyby při jejím provádění. S pomocí vzorové směrnice o vnitřní kontrole si také vysvětlíme způsob, jak by se školská příspěvková organizace mohla vypořádat s definováním kritérií pro hospodárnost, účelnost a efektivnost.
Obsah webináře bude vycházet také ze zaslaných dotazů a samozřejmě zohlední aktuální stav kontrolní legislativy.
OBSAH
- Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
- stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní audit)
- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice
- Předběžná řídící kontrola
- schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
- limitovaný příslib, individuální příslib
- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly
- Průběžná a následná řídící kontrola
- plán kontrolní činnosti
- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací
- Vyhodnocování rizik
- soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)
- zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik
- Hospodárnost, efektivnost a účelnost
- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
- souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje
- Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
- chyby v průběhu schvalování budoucích operací
- nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
- chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
- neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
- realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
- nesprávné stanovení limitovaného příslibu
- nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
- účetní chyby
- chyby při čerpání dotací
Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.
Účastníci webináře obdrží emailem pracovní materiál, vzorovou směrnici o provádění vnitřní kontroly a vzory písemností. Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním webináře na email:
petr-sikora@centrum.cz
Účastníkům nabízíme zcela novou publikaci VNITŘNÍ KONTROLA VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 9/2020, 152 stran, CD-R s přílohami, cena 285 Kč).