Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace – schvalování výdajů (včetně nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí)
Vzdělávací agentura má udělenu akreditaci MŠMT, MV ČR

17.4.2026

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 17.4.2026 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1890 Kč Var. symbol: 114

Objednat

Popis semináře

Výklad bude zohledňovat požadavky zákona č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, který s účinností od 1. 1. 2027 nahradí zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku.

Webinář je primárně zaměřen na proces provádění vnitřní kontroly ve školách a dalších příspěvkových organizacích, a to včetně naplňování povinností ředitelů v této oblasti. Během webináře si také probereme ty nejdůležitější písemnosti související s vnitřní kontrolou (schvalování příjmových a výdajových operací, pověření k provádění předběžné řídící kontroly).  Je totiž nezbytné, aby byl každý výdaj (ale i příjem) nejen průkazně doložen, ale také v souladu s platnou legislativou průkazně schválen. V rámci výkladu o průběžné a následné kontrole si zdůrazníme význam inventarizace a také se zaměříme na časté chyby při jejím provádění. Vysvětlíme si také způsob, jak by se ředitel příspěvkové organizace mohl vypořádat s povinností definovat kritéria pro hospodárnost, účelnost a efektivnost.

 

Program

 

  1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly 
  • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška a jejich zrušení k 1. 1. 2027
  • stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní audit)
  • transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice.

 

  1. Předběžná řídící kontrola
  • schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole a od 1. 1. 2027 podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí
  • souhrnné a individuální schvalování příjmových a výdajových operací
  • možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly.

 

  1. Průběžná a následná řídící kontrola
  • plán kontrolní činnosti
  • záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
  • kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola použití dotací
  • inventarizace

 

  1. Vyhodnocování rizik
  • soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)
  • zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik.

 

  1. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
  • základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
  • souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
  • důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje.

 

  1. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
  • chyby v průběhu schvalování budoucích operací
  • nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
  • chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
  • neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
  • realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
  • nesprávné stanovení limitovaného příslibu
  • nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
  • účetní chyby
  • chyby při čerpání dotací.

Účastníci obdrží pracovní materiály – podrobný materiál určený k vytištění a další navazující materiály.

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email: petr-sikora@centrum.cz

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

  • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
  • soubor pracovního materiálu

 

Během, případně po skončení webináře:

  • fakturu, osvědčení

Objednávka semináře

Partneři